Faktúra č. 20151036152015

Obstarávateľ
  • Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • IČO: 00397768
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20151036152015
  • Popis fakturovaného plnenia: 763-čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 14.05.2015
  • Celková hodnota: 22,55 €
  • Identifikácia zmluvy: 394/2014
  • Identifikácia objednávky: 4500055780
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500055780 čistiace potreby Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 00397768 BANCHEM, s.r.o. 36227901 23 € 06.05.2015 11.05.2015 RNDr. Veronika Petruľová, PhD. riešiteľka projektu Objednávka
Tlačiť