Faktúry
Počet záznamov: 85921
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231001222023 | Magnanimitas-Krajinčák-publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Magnanimitas | 69887900 | 248,00 € | 08.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
20231001232023 | DD AKORD-chémia na úpravu bazénovej vody | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Darina Didiová - AKORD | 46805281 | 29,40 € | 08.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
20231001242023 | Výskumný ústav detskej psych.-Mojtová kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Výskumný ústav detskej psychológie | 00681385 | 166,00 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
20231001252023 | HS TECHNOLOGY-multifunkčná tlačiareň | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 289,00 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001262023 | OMV-phl.umytie auta,diaľ.známky 1/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 946,25 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001272023 | Slovak Telekom-pevné linky 1/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVAK TELEKOM a.s. | 35763469 | 731,29 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001282023 | Messer-nájom plynových fliaš 1/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 60,14 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001292023 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2023 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 527,98 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001302023 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2023 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 097,16 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001312023 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2023 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 840,72 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001322023 | ZSE-vyučt.el.ener.1/2023 Nábr.Mládeže K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 076,80 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001332023 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2023 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 418,10 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001342023 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 248,15 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001352023 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2023 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 275,78 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001362023 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 9 496,49 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001372023 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2023 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 13 695,64 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001382023 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 631,79 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001392023 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7 480,39 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001402023 | ZSE-vyučt.el.energie 1/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 966,72 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001412023 | Ján Smatana-dezinsekcia ŠD Zobor,Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ján Smatana | 43175228 | 364,00 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001102023 | Berecová-nájom 3/2023 Rudakova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Lýdia Berecová | 400,00 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | ||||||
20231001122023 | Ultra Print-tlač Brožúra PF v AJ,UJ,RJ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 1 547,70 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
20231001112023 | Duel-Press-inzercia v Új Szó príloha VŠ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DUEL-PRESS, s. r. o. | 35722517 | 480,00 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
20231001132023 | SPU-tlač publikácie Stredoeurópske pohľady | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 415,80 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
20231001142023 | ADVERTI-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Adverti, s. r. o. | 47140941 | 306,00 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
20231001152023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 48,55 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
20231001162023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 38,13 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
20231001182023 | Evropská kulturní stezka-členské r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Evropská kulturní stezka | 02057531 | 1 000,00 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000772023 | SOŠ potrav.-ubytovanie študentov 1/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Stredná odborná škola | 17054222 | 217,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000942023 | SANET-členský poplatok r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Sanet | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra |