Všetky dokumenty
Počet záznamov: 131059
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500061937 | Detektor XP ORX X35 28cm+ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | M-LINK, s. r. o. | 45872775 | 970,00 € | 27.05.2024 | 03.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
20241012002024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 561,60 € | 27.05.2024 | 15.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
20241012012024 | BOUKAL-zástrčné kľúče Kraftf s držiakom | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Boukal s.r.o. | 04229282 | 67,20 € | 27.05.2024 | 15.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
20241012022024 | NAY-skartovačka FELLOWES 79 CI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NAY, A.S. | 35739487 | 279,89 € | 27.05.2024 | 15.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
20241012032024 | CHRONOJUMP-race analyzer | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Asociación Chronojump | 990,48 € | 27.05.2024 | 14.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
20241011952024 | KORAKO-jednorázové rukavice nitrilové | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 6,26 € | 27.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241011962024 | KORAKO-čistiace prostriedky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 1 354,80 € | 27.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241011972024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 553,61 € | 27.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
4500061933 | El. indukčná var. doska GORENJE IT643BX7 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORAVA distribution, a.s. | 45621225 | 3 046,00 € | 24.05.2024 | 03.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500061934 | Catering na Vedeckú radu UKF v Nitre | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 544,00 € | 24.05.2024 | 03.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500061935 | skartovačka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ANDREA SHOP s.r.o | 36277151 | 348,00 € | 24.05.2024 | 03.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500061947 | Odvoz objemného odpadu 200 307 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 236,69 € | 24.05.2024 | 03.06.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
20241011902024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 346,80 € | 24.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
20241011912024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 562,40 € | 24.05.2024 | 13.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
20241011982024 | TSV PAPIER-kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 659,65 € | 24.05.2024 | 15.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
20241012142024 | Advokátska kancelária-právne služby 4/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA | 36075418 | 84,00 € | 24.05.2024 | 14.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
20241011992024 | TSV PAPIER-kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 033,98 € | 24.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241011942024 | Službyt-vyučt.nájmu r.2023 Zvolenská | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLUŽBYT NITRA, s.r.o. | 31447929 | 624,53 € | 24.05.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
4500061928 | Školenie o ochrane pred požiarmi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAJGER Slovakia, s.r.o. | 35890096 | 1 260,00 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
4500061929 | Čalúnenie sedákov koženkou - Kasko 10 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Dana Brunovská | 40685802 | 980,00 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |