KOMVak


Informácie
  • Názov: KOMVak
  • IČO: 36537870
  • Adresa: E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
20231007512023 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 510,74 € 28.11.2023 16.12.2023 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231007522023 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 2 967,77 € 28.11.2023 16.12.2023 doc. Ing. Peter Papcun, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231008812023 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 219,84 € 19.12.2023 06.01.2024 Faktúra
20231008932023 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 449,81 € 21.12.2023 11.01.2024 Faktúra
20231008922023 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 112,14 € 21.12.2023 11.01.2024 Faktúra
20231008912023 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 2 340,44 € 21.12.2023 11.01.2024 Faktúra
20231008982023 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 48,25 € 31.12.2023 02.02.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241000062024 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 48,25 € 15.01.2024 10.02.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241000422024 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 492,41 € 31.01.2024 22.02.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241000412024 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 1 327,04 € 31.01.2024 22.02.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241000402024 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 123,46 € 31.01.2024 22.02.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241001032024 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 184,98 € 20.02.2024 13.03.2024 Ing. Rastislav Marko ved. BOZP Faktúra
20241001252024 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 117,58 € 28.02.2024 21.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241001242024 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 528,65 € 28.02.2024 21.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241001232024 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 1 538,86 € 28.02.2024 21.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241001822024 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 2 485,21 € 27.03.2024 17.04.2024 Faktúra
20241001672024 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 225,19 € 19.03.2024 17.04.2024 Faktúra
20241001832024 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 526,87 € 27.03.2024 17.04.2024 Faktúra
20241001842024 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 130,99 € 27.03.2024 17.04.2024 Faktúra
20241002392024 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 206,44 € 17.04.2024 04.05.2024 Faktúra