Faktúry
Počet záznamov: 818
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201001072020 | 100485 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 | 291,00 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000892020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 484,84 € | 13.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000882020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 3 278,78 € | 13.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000872020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 3 882,43 € | 13.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000862020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 3 748,28 € | 13.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000842020 | 100543 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 93,77 € | 10.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000832020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 44,20 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000822020 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 79,80 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000812020 | 100565 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 636,37 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000802020 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 67,00 € | 15.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000792020 | 100885 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 250,00 € | 11.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000782020 | 100884 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO | 47880775 | 7 558,00 € | 11.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000772020 | 100440 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marián Ondrejka-Wtrade | 34933336 | 62,36 € | 11.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000762020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 714,18 € | 14.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000752020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 288,00 € | 13.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000742020 | 100814 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | R-MAX 1, a.s. | 44503121 | 174,00 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000732020 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 165,00 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000722020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000712020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 210,96 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000702020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 106,50 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000692020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 111,10 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000682020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 531,64 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000672020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 296,91 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000662020 | 100811 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 47258314 | 278,94 € | 10.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000652020 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 538,99 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000642020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000632020 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 255,15 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000622020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 372,45 € | 07.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000612020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000602020 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 140,00 € | 05.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra |