Faktúry
Počet záznamov: 802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211000752021 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 1 039,00 € | 12.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
20211007152021 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 77,00 € | 01.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
20211006652021 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 27,30 € | 12.11.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
20211006642021 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 19,00 € | 17.11.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
20211006632021 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 57,20 € | 15.11.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
20211006372021 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 26,00 € | 09.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
20211006362021 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 108,00 € | 12.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
20211006352021 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 86,00 € | 10.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
20211003662021 | 100953 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Konzorcium slovenských VŠ | 53532040 | 5 000,00 € | 12.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
20211004732021 | 100964 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EMKE - Gabriel Sóki | 53509251 | 673,40 € | 14.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004162021 | 100959 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ISTER Mediacentrum, s.r.o. | 52931722 | 178,80 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
20211007202021 | 100981 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 625,20 € | 30.11.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211006692021 | 100978 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CRAMIX+ s.r.o. | 52841618 | 130,56 € | 23.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
20211003022021 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 60,00 € | 16.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
20211000652021 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 195,48 € | 08.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211002322021 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 60,00 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002022021 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 136,20 € | 29.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
20211003062021 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 130,80 € | 18.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
20211004722021 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 120,00 € | 17.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004702021 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 202,82 € | 13.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
20211007292021 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 30,00 € | 10.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211006892021 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 256,84 € | 24.11.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211003822021 | 100956 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Green RABBIT s.r.o. | 51915502 | 100,00 € | 03.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
20211000672021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 41,60 € | 09.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001112021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 52,00 € | 08.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001282021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 30,00 € | 19.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
20211002462021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 52,00 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
20211002202021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 57,20 € | 05.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002902021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 83,20 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
20211003082021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 72,80 € | 21.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra |