Faktúry
Počet záznamov: 906
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231000702023 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 480,00 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001112023 | 101049 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gastromarket Tatry, s.r.o. | 44733135 | 6 371,12 € | 06.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000822023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 9 593,26 € | 06.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000742023 | 101042 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EMBA Trade, spol. s.r.o. | 34142860 | 268,00 € | 02.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000572023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 02.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000642023 | 100905 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING T, spol. s.r.o. | 36827096 | 200,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000622023 | 100029 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SANET-Združenie používateľov SADS | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000782023 | 101047 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UK Veda, s.r.o. | 45983658 | 19,40 € | 01.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000652023 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 967,92 € | 01.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000632023 | 101045 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROJEKTING, spol. s.r.o. | 36521868 | 1 920,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000582023 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000562023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000502023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 852,50 € | 31.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000492023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 369,60 € | 31.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000452023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 66,76 € | 31.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000522023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 136,00 € | 31.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000512023 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 302,05 € | 30.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000462023 | 101041 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 32 646,00 € | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000552023 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 72,36 € | 30.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000532023 | 100425 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MikroChem trade | 35948655 | 10,40 € | 27.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000442023 | 200106 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Skillmea s.r.o. | 17163587 | 299,00 € | 27.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000422023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 195,46 € | 27.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000412023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 380,10 € | 27.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000402023 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 63,28 € | 27.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000482023 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 164,40 € | 26.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000472023 | 200101 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Conrad Electronic | 28218434 | 125,95 € | 26.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000382023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 987,14 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000372023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000362023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 688,32 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000352023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 360,05 € | 26.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra |