Faktúry
Počet záznamov: 818
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201001932020 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 60,00 € | 14.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001922020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 1 617,62 € | 08.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001912020 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT- Cseh František | 36541109 | 760,39 € | 25.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001892020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 757,13 € | 13.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001882020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 4 082,83 € | 13.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001872020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 250,64 € | 13.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001862020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 515,55 € | 13.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001852020 | 100888 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 183,59 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001842020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 31,20 € | 22.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001832020 | 100435 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o | 35730129 | 348,60 € | 24.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001822020 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 140,00 € | 31.03.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001812020 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 3 380,00 € | 01.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001802020 | 100854 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 1 832,29 € | 01.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001792020 | 100841 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 60,22 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001782020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 4 605,12 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001772020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 01.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001762020 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001752020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 1 281,60 € | 30.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001742020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 741,60 € | 30.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001732020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 104,14 € | 22.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001722020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 166,77 € | 17.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001712020 | 100007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COMORRA SERVIS | 44191758 | 85,00 € | 16.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001702020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 453,60 € | 20.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001692020 | 100485 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 12.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001682020 | 100453 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LINOSTICK | 30057175 | 2 466,60 € | 23.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001672020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 02.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001662020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 15,60 € | 12.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001652020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 105,00 € | 27.02.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001642020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20201001632020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 098,79 € | 26.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra |