Faktúry
Počet záznamov: 906
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231001262023 | 100408 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GRADA Slovakia s.r.o. | 31346103 | 26,71 € | 28.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
20231004502023 | 200092 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COMP´S spol. s.r.o. | 46709576 | 27,51 € | 28.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
20231003132023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 28,40 € | 11.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
20231003642023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 28,66 € | 26.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
20231001752023 | 100743 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SUP Digital Security Servis, s.r.o. | 36661031 | 28,80 € | 22.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
20231001082023 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 30,00 € | 10.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
20231003892023 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 30,00 € | 08.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231007942023 | 100137 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 30,00 € | 04.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231007542023 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 30,00 € | 15.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231000622023 | 100029 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SANET-Združenie používateľov SADS | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231008442023 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 33,80 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231003922023 | 200074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MOL Česká republika, s.r.o. | 49450301 | 34,15 € | 05.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231001252023 | 100087 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 34,71 € | 27.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002352023 | 200107 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Donau Partner Kft. | 35,00 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231007372023 | 100785 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Barecz & Conrad Media, s.r.o. | 36556653 | 35,00 € | 23.11.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
20231008272023 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 36,63 € | 06.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231001092023 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 38,18 € | 22.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
20231008152023 | 101086 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 39,43 € | 05.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231001072023 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 39,48 € | 10.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
20231003072023 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 40,00 € | 11.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
20231003842023 | 101076 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Základná škola s materskou školou | 50005723 | 40,96 € | 09.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231000762023 | 100065 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 2U spol. s.r.o. | 17315786 | 42,00 € | 07.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000662023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 42,08 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231007712023 | 200053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum Products S | 42,91 € | 17.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20231003422023 | 200109 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Knihobot s.r.o. | 05400651 | 43,75 € | 24.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
20231005952023 | 100157 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 44,00 € | 20.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
20231008352023 | 100157 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 44,00 € | 12.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231006322023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 46,93 € | 09.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231004932023 | 101086 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. | 36699594 | 47,98 € | 19.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
20231002672023 | 101063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ZŠ L. Mocsáryho s VJM | 37828851 | 48,00 € | 21.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra |