Faktúry
Počet záznamov: 791
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221001482022 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 572,00 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001472022 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 1 144,00 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001442022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 014,52 € | 24.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001542022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 153,36 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001522022 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 566,30 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001462022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 450,00 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001572022 | 100983 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 242,62 € | 28.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001562022 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 404,86 € | 29.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001552022 | 100385 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pyrokom spol. s r.o. | 18048455 | 1 110,72 € | 29.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001682022 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 131,50 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001632022 | 100994 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SUNDAY MORNING s.r.o. | 50253760 | 220,00 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001602022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 577,58 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001612022 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 44,05 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001592022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001642022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 882,99 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001842022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 4 238,50 € | 31.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
20221001672022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 83,20 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001662022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 115,91 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001652022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 384,61 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001582022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001822022 | 100435 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o | 35730129 | 315,02 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001722022 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 360,00 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
20221001712022 | 100709 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELVY s.r.o. | 31429467 | 503,93 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001702022 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001692022 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001802022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 184,55 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001772022 | 100341 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PRO CASTELLO COMAROMIENSI n.o. | 36096920 | 80,00 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001752022 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 496,80 € | 04.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001742022 | 100023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SVOP, spol. s.r.o. | 30775264 | 4 183,20 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001812022 | 100942 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 826,99 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |