Faktúry
Počet záznamov: 791
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221006832022 | 100063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TransData s.r.o. | 35741236 | 3 063,00 € | 09.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
20221000282022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 068,26 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000272022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000852022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 095,20 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000842022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001602022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 577,58 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001592022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002822022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 634,69 € | 31.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
20221002812022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 31.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
20221003032022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 457,18 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
20221003022022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
20221003592022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 281,66 € | 30.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
20221003582022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
20221003542022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 299,60 € | 30.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
20221003992022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 968,29 € | 29.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
20221003982022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
20221004412022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
20221004422022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 918,82 € | 30.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
20221005272022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005282022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 266,76 € | 12.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005822022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 266,77 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
20221005812022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
20221006562022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 362,32 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
20221006552022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 01.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
20221007782022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 165,19 € | 22.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
20221007772022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 22.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
20221000032022 | 100594 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 68,98 € | 01.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000042022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000632022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,38 € | 14.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000462022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra |