Faktúry
Počet záznamov: 802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211001992021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 672,86 € | 27.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
20211001982021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 27.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002572021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 294,75 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
20211002562021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
20211003032021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 299,60 € | 15.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
20211003182021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 219,40 € | 29.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003172021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003762021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 000,81 € | 29.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
20211003752021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
20211004322021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 742,62 € | 30.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
20211004312021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
20211005052021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 360,45 € | 29.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
20211005042021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
20211005842021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 432,49 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
20211005832021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
20211007412021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 515,77 € | 16.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
20211007402021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 16.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
20211006742021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 285,15 € | 01.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211006732021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.11.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211000062021 | 100594 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 67,67 € | 05.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000682021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,31 € | 15.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000102021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,32 € | 08.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000472021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 08.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
20211001242021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,32 € | 15.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001192021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 10.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001862021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,32 € | 15.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
20211001762021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 08.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002352021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,32 € | 14.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
20211002252021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002912021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,20 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra |