Faktúry
Počet záznamov: 906
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231002402023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 99,00 € | 30.03.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002392023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 100,00 € | 05.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002382023 | 100023 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SVOP, spol. s.r.o. | 30775264 | 4 183,20 € | 11.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002372023 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002352023 | 200107 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Donau Partner Kft. | 35,00 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231002342023 | 100379 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JÓKAIHO DIVADLO v KOMÁRNE | 36102679 | 3 000,00 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002332023 | 101035 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. | 36219835 | 3 600,00 € | 17.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002322023 | 100485 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 € | 17.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002312023 | 101062 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Hänsel Reštaurácie, s.r.o. | 44535139 | 345,00 € | 11.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002302023 | 101061 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň pri ZŠ | 35991861 | 140,00 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002292023 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT spol. s.r.o. | 36541109 | 439,98 € | 13.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002282023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 279,00 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002272023 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002262023 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 894,00 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002252023 | 100587 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 01.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002242023 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 871,50 € | 28.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002232023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 9 786,90 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002222023 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002212023 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 275,99 € | 28.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002202023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 196,50 € | 29.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002192023 | 101060 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Rimavská Seč | 00319023 | 70,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002182023 | 101060 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Rimavská Seč | 00319023 | 98,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002172023 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 610,28 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002162023 | 100065 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | 2U spol. s.r.o. | 17315786 | 351,60 € | 30.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002152023 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 1 434,70 € | 31.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002142023 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 103,68 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002132023 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 12,42 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002122023 | 101059 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jobtex s.r.o. | 36562769 | 11 964,00 € | 24.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002112023 | 101052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 275,82 € | 06.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231002102023 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 573,53 € | 30.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra |