Všetky dokumenty
Počet záznamov: 906
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231008672023 | 200034 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum prod. | J127292000 | 3,00 € | 18.12.2023 | 06.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231001682023 | 100815 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 4,10 € | 23.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
20231000872023 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 5,56 € | 08.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
20231000982023 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 6,30 € | 15.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
20231007432023 | 100662 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 9,80 € | 23.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231003612023 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 10,00 € | 18.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
20231004742023 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 10,00 € | 15.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
20231000532023 | 100425 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MikroChem trade | 35948655 | 10,40 € | 27.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231003832023 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 11,12 € | 07.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
20231001722023 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 12,00 € | 17.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
20231002132023 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 12,42 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
20231000732023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 09.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001452023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
20231002922023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 11.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20231002052023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
20231003732023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
20231004592023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
20231005182023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
20231005672023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
20231006412023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |