Všetky dokumenty
Počet záznamov: 906
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231008242023 | 200003 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Magyar Posta ZRt. | 89,51 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
20231007642023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 300,00 € | 23.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231007582023 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 447,40 € | 23.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231007432023 | 100662 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 9,80 € | 23.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231007372023 | 100785 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Barecz & Conrad Media, s.r.o. | 36556653 | 35,00 € | 23.11.2023 | 16.12.2023 | Faktúra | |||||
20231007302023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 171,59 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
20231007312023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 75,94 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231007212023 | 100799 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum vedecko-technických inf. SR | 151882 | 14,00 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231007722023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 148,14 € | 22.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231007672023 | 100623 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 1 420,00 € | 22.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231007702023 | 200114 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Czeh Software First spol. s.r.o. | 18825788 | 2 544,40 € | 21.11.2023 | 15.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231007752023 | 100623 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 469,87 € | 21.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231007662023 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 1 748,14 € | 21.11.2023 | 19.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231007652023 | 100211 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DARTON s.r.o. | 44820551 | 462,84 € | 21.11.2023 | 19.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231007492023 | 100377 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ANETE SR, spol. s.r.o. | 35792027 | 515,40 € | 21.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231007292023 | 200072 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Univerzita Karlova | 00216208 | 73,00 € | 20.11.2023 | 13.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20231007632023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 110,00 € | 20.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231007482023 | 100602 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Servisujem, s.r.o. | 47412534 | 2 259,60 € | 20.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231007392023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 135,20 € | 20.11.2023 | 16.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231007182023 | 100950 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MAPRO - Ing. Jozef Mažár | 17727910 | 4 247,00 € | 20.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |