Všetky dokumenty
Počet záznamov: 906
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231006132023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 2 200,00 € | 13.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231005972023 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 506,03 € | 13.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231005912023 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 885,01 € | 13.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231005792023 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 12.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
20231005772023 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 107,65 € | 12.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
20231005822023 | 100642 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Dr. Agneša Padlovičová | 100,00 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
20231005702023 | 100986 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SWAN, a.s. | 35680202 | 224,45 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
20231005832023 | 101090 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ladislav Krajči-Safe Travel | 44200692 | 341,10 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
20231005812023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 3 082,50 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
20231005762023 | 100816 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Provending s.r.o. | 51926440 | 290,03 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
20231006542023 | 100513 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MATUTOMI s.r.o. | 45339384 | 1 128,00 € | 08.09.2023 | 31.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231005802023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 338,37 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
20231005752023 | 100964 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EMKE - Gabriel Sóki | 53509251 | 1 088,50 € | 07.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
20231005712023 | 100548 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 800,00 € | 06.09.2023 | 04.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231005592023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 116,65 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
20231005742023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 590,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
20231005732023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 159,50 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
20231005722023 | 101050 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | AZ Team | 54729572 | 135,00 € | 05.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
20231005632023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 429,90 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
20231005622023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 433,64 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra |