Všetky dokumenty
Počet záznamov: 802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211005412021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 83,20 € | 12.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
20211006482021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 83,20 € | 22.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
20211003422021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 83,70 € | 01.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
20211005062021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 83,70 € | 27.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
20211006072021 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 84,00 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
20211006352021 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 86,00 € | 10.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
20211004342021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 86,06 € | 02.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
20211002692021 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 87,25 € | 02.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
20211002112021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 87,53 € | 03.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002602021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 87,53 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
20211001222021 | 100933 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Telekes Jozef - Folplast | 17723710 | 90,00 € | 09.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
20211004692021 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 90,00 € | 10.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
20211002582021 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 90,05 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
20211000262021 | 100510 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 92,20 € | 07.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000962021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 92,26 € | 03.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
20211003282021 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 92,60 € | 30.06.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
20211005722021 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 92,66 € | 21.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
20211003802021 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 93,60 € | 02.08.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
20211007082021 | 100675 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 94,00 € | 06.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211007642021 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 94,03 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra |