Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 818

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20201000612020 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 06.02.2020 03.03.2020 Faktúra
20201002042020 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 01.04.2020 12.05.2020 Faktúra
20201001352020 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,00 € 09.03.2020 28.03.2020 Faktúra
20201000342020 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 28.01.2020 21.02.2020 Faktúra
20201001642020 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 26.03.2020 18.04.2020 Faktúra
20201000952020 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 26.02.2020 20.03.2020 Faktúra
20201002322020 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 28.04.2020 03.06.2020 Faktúra
20201002852020 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 28.05.2020 26.06.2020 Faktúra
20201003592020 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 30.06.2020 30.07.2020 Faktúra
20201004072020 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 27.07.2020 27.08.2020 Faktúra
20201004582020 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 27.08.2020 18.09.2020 Faktúra
20201005192020 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 25.09.2020 31.10.2020 Faktúra
20201006022020 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 28.10.2020 25.11.2020 Faktúra
20201007072020 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 26.11.2020 19.12.2020 Faktúra
20201007722020 100002 Univerzita J. Selyeho 37961632 Reficier JTL s.r.o. 35751819 14,40 € 17.12.2020 05.01.2021 Faktúra
20201001662020 100827 Univerzita J. Selyeho 37961632 Aquaservis Slovakia a.s. 51913852 15,60 € 12.03.2020 18.04.2020 Faktúra
20201008112020 100005 Univerzita J. Selyeho 37961632 KOMVak 36537870 16,56 € 31.12.2020 10.02.2021 Faktúra
20201007412020 200003 Univerzita J. Selyeho 37961632 Magyar Posta ZRt. 16,81 € 02.11.2020 15.12.2020 Faktúra
20201000722020 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,22 € 12.02.2020 11.03.2020 Faktúra
20201000112020 100020 Univerzita J. Selyeho 37961632 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,22 € 16.01.2020 08.02.2020 Faktúra