Všetky dokumenty
Počet záznamov: 818
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201000612020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
20201002042020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001352020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 09.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000342020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
20201001642020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20201000952020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
20201002322020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002852020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
20201003592020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004072020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 27.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
20201004582020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 27.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
20201005192020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 25.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
20201006022020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
20201007072020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
20201007722020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 17.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
20201001662020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 15,60 € | 12.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20201008112020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 16,56 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
20201007412020 | 200003 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Magyar Posta ZRt. | 16,81 € | 02.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
20201000722020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000112020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 16.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra |