Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4030
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201000112020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 16.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000012020 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 3 380,00 € | 16.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000182020 | 100447 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MOLCOM-Jozef Molnár | 11897007 | 62,00 € | 17.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000212020 | 100877 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická | 00161357 | 2,71 € | 21.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000362020 | 100101 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 68,00 € | 22.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000282020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 3 417,60 € | 22.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000272020 | 100673 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DeLuxe Dekor | 48024996 | 400,00 € | 22.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000262020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 64,00 € | 22.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000252020 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 387,62 € | 22.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000242020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 63,34 € | 22.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000232020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 4 050,00 € | 22.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000302020 | 100423 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Famer EKO, s.r.o. | 50332481 | 120,00 € | 23.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000292020 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 955,20 € | 23.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000222020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 093,62 € | 23.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000432020 | 100743 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SUP Digital Security Servis, s.r.o. | 36661031 | 12,00 € | 24.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000472020 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 44,20 € | 27.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000372020 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 302,99 € | 27.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000342020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000332020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 270,61 € | 28.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000312020 | 100412 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNO-PHOTO- Milan Drozd | 14073447 | 120,00 € | 28.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra |