Všetky dokumenty
Počet záznamov: 818
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201007572020 | 200052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International GmbH | 1034731 | 69,96 € | 14.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007562020 | 200052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International GmbH | 1034731 | 93,60 € | 14.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
20201007392020 | 100052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International GmbH | 1034731 | 720,00 € | 07.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
20201008042020 | 200052 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International GmbH | 1034731 | 27,00 € | 21.12.2020 | 19.02.2021 | Faktúra | |||||
20201000632020 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 255,15 € | 07.02.2020 | 07.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000252020 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 387,62 € | 22.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
20201001262020 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 20,60 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
20201000402020 | 100157 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 539,20 € | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201006802020 | 100510 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 79,60 € | 10.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
20201005782020 | 100914 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | František Majtán-Euronics TPD | 11790547 | 204,99 € | 06.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
20201000182020 | 100447 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MOLCOM-Jozef Molnár | 11897007 | 62,00 € | 17.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000162020 | 100447 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MOLCOM-Jozef Molnár | 11897007 | 876,00 € | 07.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
20201002752020 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 226,00 € | 22.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
20201006822020 | 100108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Jozef Czibulka - PNEUSERVIS | 11900890 | 144,00 € | 24.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
20201000312020 | 100412 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | UNO-PHOTO- Milan Drozd | 14073447 | 120,00 € | 28.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
20201001252020 | 100051 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Tepo servis - Kobza Oliver | 14142872 | 466,33 € | 05.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
20201006952020 | 100799 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Centrum vedecko-technických inf. SR | 151882 | 12,00 € | 27.11.2020 | 19.12.2020 | Faktúra | |||||
20201006842020 | 200086 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Óbudai Egyetem | 15773063241 | 25,00 € | 24.11.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
20201000572020 | 100029 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SANET-Združenie používateľov SADS | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
20201005452020 | 100215 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | THS Kežmarok, s.r.o. | 17081815 | 72,48 € | 06.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra |