Všetky dokumenty
Počet záznamov: 818
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201006492020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 283,96 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201006482020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 915,30 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201006472020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 2 563,84 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201006462020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 2 229,95 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005692020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 021,98 € | 14.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005682020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 225,61 € | 14.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005672020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 1 079,56 € | 14.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005662020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 140,81 € | 14.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
20201002002020 | 100007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COMORRA SERVIS | 44191758 | 34,00 € | 04.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201001712020 | 100007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COMORRA SERVIS | 44191758 | 85,00 € | 16.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
20201005762020 | 100913 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 475,40 € | 09.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
20201003922020 | 100869 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Csongor Lajos | 51638231 | 300,00 € | 15.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
20201000832020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 44,20 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000822020 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 79,80 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201000562020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 102,50 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000552020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 185,50 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000542020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 470,00 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000532020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 102,50 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000522020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 98,00 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000512020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 4 063,50 € | 04.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra |