SWAN, a.s.
Informácie
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 74
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500027348 | telefónne poplatky - hlasové služby | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10 800,00 € | 09.01.2024 | 14.01.2024 | Objednávka | |||||
4500027367 | Internet PKaLD FNTT 1-12/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 2 736,00 € | 01.01.2024 | 15.01.2024 | Objednávka | |||||
20241000092024 | telekom.služby 01/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800,21 € | 08.01.2024 | 30.01.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20241001002024 | telekom.služby 02/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800,36 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | Faktúra | ||||
20241001502024 | Internet PKaLD FNTT 2/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
20241002762024 | telekom.služby 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 803,29 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Adriána Potocká | ved. učtárne | Faktúra | |||
20241003072024 | Internet PKaLD FNTT 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 08.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20241004412024 | telekom.služby 04/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800,36 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20241004672024 | Internet PKaLD FNTT 4/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241006362024 | telekom.služby 05/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 800,32 € | 06.05.2024 | 30.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20241006812024 | Internet PKaLD FNTT 5/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 02.05.2024 | 04.06.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
20241008202024 | telekom.služby 06/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 804,02 € | 06.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
20241008512024 | Internet PKaLD FNTT 6/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 11.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
20241010122024 | telekom.služby 07/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 804,11 € | 04.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
20241010212024 | Internet PKaLD FNTT 7/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 05.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
20241011892024 | telekom.služby 08/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 807,84 € | 05.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
20241012322024 | Internet PKaLD FNTT 8/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 08.08.2024 | 07.09.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | |||
20241013012024 | telekom.služby 09/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 806,72 € | 04.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
20241013292024 | Internet PKaLD FNTT 9/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 228,00 € | 18.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
20241014972024 | telekom.služby 10/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SWAN, a.s. | 35680202 | 806,84 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra |