KONE s.r.o.


Informácie
  • Názov: KONE s.r.o.
  • IČO: 31359884
  • Adresa: Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 510

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231004812023 serv.výťahov RTU 03/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 41,10 € 03.04.2023 28.04.2023 Faktúra
20231007032023 serv.výťahov RTU 04/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 46,36 € 05.05.2023 09.06.2023 Faktúra
20231007042023 servis výťahov PdF 4/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 80,70 € 05.05.2023 09.06.2023 Faktúra
20231009352023 servis výťahov PdF 5/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 80,70 € 05.06.2023 07.07.2023 Faktúra
20231009362023 serv.výťahov RTU 05/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 46,36 € 05.06.2023 07.07.2023 Faktúra
20231011242023 serv.výťahov RTU 06/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 46,36 € 03.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20231011252023 servis výťahov PdF 6/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 80,70 € 03.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20231011132023 servis výť.pauš.II/Q23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 146,67 € 03.07.2023 26.07.2023 Faktúra
20231013202023 servis výťahov PdF 7/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 80,70 € 02.08.2023 26.08.2023 Faktúra
20231013212023 serv.výťahov RTU 07/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 46,36 € 02.08.2023 26.08.2023 Faktúra
20231014832023 serv.výťahov RTU 08/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 46,36 € 05.09.2023 27.09.2023 Faktúra
20231014842023 servis výťahov PdF 8/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 80,70 € 05.09.2023 27.09.2023 Faktúra
20231016862023 servis výťahov PdF 9/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 80,70 € 02.10.2023 25.10.2023 prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231016872023 serv.výťahov RTU 09/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 46,36 € 02.10.2023 25.10.2023 Ing.K.Jurošková tajomníčka FEIT Faktúra
20231016752023 servis výť.paušál 3.Q/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 146,67 € 02.10.2023 26.10.2023 Faktúra
4500027093 vykonanie opakovanej úradnej skúšky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 670,80 € 14.11.2023 18.11.2023 Objednávka
20231020032023 serv.výťahov RTU 10/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 46,36 € 06.11.2023 28.11.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231020042023 servis výťahov PdF 10/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 80,70 € 06.11.2023 30.11.2023 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20231022212023 servis výťahov RTU 11/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 46,36 € 04.12.2023 26.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra
20231022222023 servis výťahov PdF 11/23 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 80,70 € 04.12.2023 26.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra