Objednávka č. 4500028720

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500028720
  • Popis objednaného plnenia: servis výťahov RTU a PdF
  • Dátum vyhotovenia: 27.01.2025
  • Celková hodnota: 3 075,00 €
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20251000822025 servis výťahov PdF 01/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 89 € 03.02.2025 25.02.2025 Faktúra
20251000842025 serv.výťahov RTU 01/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 51 € 03.02.2025 25.02.2025 Faktúra
20251001592025 oprava výťahu na PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 34 € 13.02.2025 07.03.2025 Faktúra
20251002392025 servis výťahov PdF 02/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 89 € 03.03.2025 26.03.2025 Faktúra
20251002402025 serv.výťahov RTU 02/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 51 € 03.03.2025 26.03.2025 Faktúra
20251004332025 servis výťahov PdF 03/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 89 € 01.04.2025 23.04.2025 Faktúra
20251004342025 serv.výťahov RTU 03/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 51 € 01.04.2025 23.04.2025 Faktúra
20251006072025 servis výťahov PdF 04/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 92 € 02.05.2025 27.05.2025 Faktúra
20251006082025 serv.výťahov RTU 04/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 53 € 02.05.2025 27.05.2025 Faktúra
20251007852025 servis výťahov PdF 05/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 92 € 01.06.2025 26.06.2025 Faktúra
20251007862025 serv.výťahov RTU 05/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 53 € 01.06.2025 26.06.2025 Faktúra
20251009662025 serv.výťahov RTU 06/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 53 € 01.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251009672025 servis výťahov PdF 06/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 92 € 01.07.2025 25.07.2025 Faktúra
20251011712025 servis výťahov PdF 07/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 92 € 01.08.2025 21.08.2025 Faktúra
20251011722025 serv.výťahov RTU 07/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 53 € 01.08.2025 21.08.2025 Faktúra
20251012562025 oprava výťahu PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 34 € 11.08.2025 30.08.2025 Faktúra
20251013312025 serv.výťahov RTU 08/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 53 € 01.09.2025 25.09.2025 Faktúra
20251013322025 servis výťahov PdF 08/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 92 € 01.09.2025 25.09.2025 Faktúra
20251015342025 revízia výťahov PdF 09/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 92 € 01.10.2025 25.10.2025 Faktúra
20251015352025 revízia výťahov RTU 09/25 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 53 € 01.10.2025 25.10.2025 Faktúra
Tlačiť