Objednávka č. 4500028720
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: KONE s.r.o.
- IČO: 31359884
- Adresa: Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500028720
- Popis objednaného plnenia: servis výťahov RTU a PdF
- Dátum vyhotovenia: 27.01.2025
- Celková hodnota: 3 075,00 €
- Dátum zverejnenia: 31.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000822025 | servis výťahov PdF 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000842025 | serv.výťahov RTU 01/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001592025 | oprava výťahu na PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 34 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002392025 | servis výťahov PdF 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002402025 | serv.výťahov RTU 02/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004332025 | servis výťahov PdF 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 89 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004342025 | serv.výťahov RTU 03/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 51 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006072025 | servis výťahov PdF 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 92 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006082025 | serv.výťahov RTU 04/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 53 € | 02.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007852025 | servis výťahov PdF 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 92 € | 01.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007862025 | serv.výťahov RTU 05/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 53 € | 01.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009662025 | serv.výťahov RTU 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 53 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009672025 | servis výťahov PdF 06/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 92 € | 01.07.2025 | 25.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011712025 | servis výťahov PdF 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 92 € | 01.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011722025 | serv.výťahov RTU 07/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 53 € | 01.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012562025 | oprava výťahu PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 34 € | 11.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013312025 | serv.výťahov RTU 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 53 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013322025 | servis výťahov PdF 08/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 92 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015342025 | revízia výťahov PdF 09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 92 € | 01.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015352025 | revízia výťahov RTU 09/25 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KONE s.r.o. | 31359884 | 53 € | 01.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra |