Objednávka č. 4500027348

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500027348
  • Popis objednaného plnenia: telefónne poplatky - hlasové služby
  • Dátum vyhotovenia: 09.01.2024
  • Celková hodnota: 10 800,00 €
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241000092024 telekom.služby 01/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SWAN, a.s. 35680202 800 € 08.01.2024 30.01.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241001002024 telekom.služby 02/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SWAN, a.s. 35680202 800 € 05.02.2024 28.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241002762024 telekom.služby 03/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SWAN, a.s. 35680202 803 € 06.03.2024 27.03.2024 Ing. Adriána Potocká ved. učtárne Faktúra
20241004412024 telekom.služby 04/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SWAN, a.s. 35680202 800 € 04.04.2024 26.04.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20241006362024 telekom.služby 05/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SWAN, a.s. 35680202 800 € 06.05.2024 30.05.2024 Potvrdenie odberateľa Faktúra
20241008202024 telekom.služby 06/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SWAN, a.s. 35680202 804 € 06.06.2024 29.06.2024 Ing. Róbert Schréter, PhD. kvestor Faktúra
20241010122024 telekom.služby 07/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SWAN, a.s. 35680202 804 € 04.07.2024 25.07.2024 Ing. Jozef Benka, kvestor Faktúra
20241011892024 telekom.služby 08/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SWAN, a.s. 35680202 808 € 05.08.2024 29.08.2024 Ing. Jozef Benka, kvestor Faktúra
20241013012024 telekom.služby 09/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SWAN, a.s. 35680202 807 € 04.09.2024 28.09.2024 Faktúra
20241014972024 telekom.služby 10/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SWAN, a.s. 35680202 807 € 04.10.2024 26.10.2024 Faktúra
20241017432024 telekom.služby 11/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SWAN, a.s. 35680202 807 € 06.11.2024 29.11.2024 Faktúra
20241019952024 telekom.služby 12/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SWAN, a.s. 35680202 801 € 04.12.2024 31.12.2024 Faktúra
Tlačiť