Objednávka č. 4500021975

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500021975
  • Popis objednaného plnenia: servis výťahov-Hornopotočná
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2020
  • Celková hodnota: 1 680,00 €
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20201001852020 servis výťahov,01/20,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 38 € 06.02.2020 28.02.2020 Faktúra
20201001862020 servis výťahov,1/2020,PDF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 66 € 06.02.2020 28.02.2020 Faktúra
20201003692020 servis výťahov2/20,PDF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 66 € 05.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201003702020 servis výťahov,02/20,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 38 € 05.03.2020 31.03.2020 Faktúra
20201005232020 servis výťahov3/20,PDF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 66 € 07.04.2020 06.05.2020 Faktúra
20201005222020 servis výťahov,03/20,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 38 € 07.04.2020 09.05.2020 Faktúra
20201006542020 servis výťahov4/20,PDF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 68 € 06.05.2020 30.05.2020 Faktúra
20201006532020 servis výťahov,04/20,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 39 € 06.05.2020 04.06.2020 Faktúra
20201007642020 servis výťahov,05/20,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 39 € 03.06.2020 20.06.2020 Faktúra
20201007632020 servis výťahov5/20,PDF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 68 € 03.06.2020 23.06.2020 Faktúra
20201009512020 servis výťahov,06/20,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 39 € 03.07.2020 06.08.2020 Faktúra
20201009522020 servis výťahov6/20,PDF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 68 € 03.07.2020 14.08.2020 Faktúra
20201011342020 servis výťahov7/20,PDF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 68 € 04.08.2020 22.08.2020 Faktúra
20201011352020 servis výťahov,07/20,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 39 € 04.08.2020 25.08.2020 Faktúra
20201013602020 servis výťahov8/20,PDF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 68 € 10.09.2020 03.10.2020 Faktúra
20201013612020 servis výťahov,08/20,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 39 € 10.09.2020 10.10.2020 Faktúra
20201015472020 servis výťahov9/20,PDF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 68 € 06.10.2020 29.10.2020 Faktúra
20201015482020 servis výťahov,09/20,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 39 € 06.10.2020 03.11.2020 Faktúra
20201017842020 servis výťahov10/20,PDF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 68 € 05.11.2020 27.11.2020 Faktúra
20201017832020 servis výťahov,10/20,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 39 € 05.11.2020 28.11.2020 Faktúra
20201020832020 servis výťahov11/20,PDF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 68 € 07.12.2020 25.12.2020 Faktúra
20201020842020 servis výťahov,11/20,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 39 € 07.12.2020 25.12.2020 Faktúra
20201023232020 servis výťahov,12/20,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 39 € 31.12.2020 27.01.2021 Faktúra
20201023512020 servis výťahov PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 68 € 31.12.2020 27.01.2021 Faktúra
Tlačiť