Objednávka č. 4500018639

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
  • Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500018639
  • Popis objednaného plnenia: Servis výťahov - Hornopotočná
  • Dátum vyhotovenia: 16.01.2018
  • Celková hodnota: 1 644,00 €
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20181001662018 servis výťahu,1/2018,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 37 € 06.02.2018 02.03.2018 Faktúra
20181001522018 servis výťahu,1/2018,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 64 € 05.02.2018 02.03.2018 Faktúra
20181003742018 servis výťahu,2/2018,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 64 € 06.03.2018 31.03.2018 Faktúra
20181003752018 servis výťahu,2/2018,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 37 € 06.03.2018 31.03.2018 Faktúra
20181006202018 servis výťahu,3/2018,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 37 € 06.04.2018 01.05.2018 Faktúra
20181006192018 servis výťahu,3/2018,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 64 € 06.04.2018 01.05.2018 Faktúra
20181008182018 servis výťahu,4/2018,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 37 € 09.05.2018 31.05.2018 Faktúra
20181008192018 servis výťahu,4/2018,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 65 € 09.05.2018 31.05.2018 Faktúra
20181009862018 servis výťahu,5/2018,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 37 € 05.06.2018 29.06.2018 Faktúra
20181009872018 servis výťahu,5/2018,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 65 € 05.06.2018 29.06.2018 Faktúra
20181012002018 servis výťahu,6/2018,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 37 € 03.07.2018 27.07.2018 Faktúra
20181012012018 servis výťahu,6/2018,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 65 € 03.07.2018 27.07.2018 Faktúra
20181013682018 servis výťahu,7/2018,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 65 € 02.08.2018 30.08.2018 Faktúra
20181013692018 servis výťahu,7/2018,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 37 € 02.08.2018 30.08.2018 Faktúra
20181015252018 servis výťahu,8/2018,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 37 € 05.09.2018 28.09.2018 Faktúra
20181015242018 servis výťahu,8/2018,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 65 € 05.09.2018 28.09.2018 Faktúra
20181017332018 servis výťahu,9/2018,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 37 € 03.10.2018 27.10.2018 Faktúra
20181017322018 servis výťahu,9/2018,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 65 € 03.10.2018 27.10.2018 Faktúra
20181020352018 servis výťahu,10/2018,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 65 € 06.11.2018 29.11.2018 Faktúra
20181020342018 servis výťahu,10/2018,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 37 € 06.11.2018 29.11.2018 Faktúra
20181023392018 servis výťahu,11/2018,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 65 € 04.12.2018 27.12.2018 Faktúra
20181023382018 servis výťahu,11/2018,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 37 € 04.12.2018 27.12.2018 Faktúra
20181026592018 servis výťahu,12/2018,RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 37 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
20181026602018 servis výťahu,12/2018,PdF Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 65 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
Tlačiť