Faktúra č. 20231024452023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231024452023
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu 12/23
  • Dátum doručenia: 31.12.2023
  • Celková hodnota: 192,50 €
  • Identifikácia objednávky: 4500025977
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500025977 inštalačný materiál + sanita Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 3 000 € 03.01.2023 12.01.2023 Objednávka
Tlačiť