Faktúra č. 20231021922023

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231021922023
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu 11/23
  • Dátum doručenia: 01.12.2023
  • Celková hodnota: 534,90 €
  • Identifikácia objednávky: 4500025977
  • Dátum zverejnenia: 26.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500025977 inštalačný materiál + sanita Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Železiarstvo TGR s. r. o. 52116433 3 000 € 03.01.2023 12.01.2023 Objednávka
Tlačiť