Faktúra č. 20191022152019

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavská univerzita v Trnave
  • IČO: 31825249
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191022152019
  • Popis fakturovaného plnenia: servis výťahov,10/2019,RTU
  • Dátum doručenia: 08.11.2019
  • Celková hodnota: 38,08 €
  • Identifikácia objednávky: 4500020209
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500020209 Servis výťahov - Hornopotočná Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 1 644 € 01.01.2019 13.01.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť