Faktúry
Počet záznamov: 30635
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20151003532015 | čistiace prostriedky 3/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 624,32 € | 06.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | ||||||
20151004042015 | žaluzie VILA obj.z 23.2.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LAMELLAND, s.r.o. | 36331350 | 197,08 € | 06.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | ||||||
20151004052015 | tlač skrípt obj.z 26.1.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 249,60 € | 06.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | ||||||
20151004092015 | tlač skrípt obj.z 2.2.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 765,00 € | 06.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | ||||||
20151004112015 | soc.ekon. revue 21.1.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KRAIN, s.r.o. | 36346985 | 273,00 € | 06.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | ||||||
20151004632015 | komunálny odpad FPT Puchov 1.Q | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mesto Púchov | 00317748 | 467,20 € | 06.03.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
20151006172015 | DD k 7701000026 trak.batéria 12.2.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SGL Media, s.r.o. | 45000093 | 374,00 € | 06.03.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | ||||||
20151006192015 | DD k7701000027 nabíjačka batérie 12.2.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Efteria s.r.o. | 26763028 | 70,00 € | 06.03.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | ||||||
20151002732015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 25,20 € | 05.03.2015 | 21.03.2015 | Faktúra | ||||||
20151002922015 | potraviny-mraz. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 59,64 € | 05.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||||
20151003342015 | hnacie koleso,doštič.reťaz obj.z 10.2.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ALUTEC K&K, s.r.o. | 45528527 | 657,34 € | 05.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||||
20151003442015 | recyklovaný toner obj.z 4.3.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 6,00 € | 05.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | ||||||
20151003452015 | recyklovaný toner obj.z 4.3.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 47,40 € | 05.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | ||||||
20151003652015 | el.energia FPT PU 2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 554,57 € | 05.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | ||||||
20151003752015 | nájomné za oceľové fľaše 2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MESSER Tatragas, s.r.o. | 00685852 | 41,34 € | 05.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | ||||||
20151003802015 | DD k 7701000014, 15,16,17vyuč.plynu2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 22 046,20 € | 05.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | ||||||
20151003492015 | členský príspevok na r.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Združenie obranného priemyslu SR | 36117455 | 33,00 € | 05.03.2015 | 04.04.2015 | Faktúra | ||||||
20151003912015 | prenájom fliaš na plyny 2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MESSER Tatragas, s.r.o. | 00685852 | 33,95 € | 05.03.2015 | 04.04.2015 | Faktúra | ||||||
20151005792015 | bandasky s výstupným ventilom 19.2.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MADMAT s.r.o. | 36364393 | 27,73 € | 05.03.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||||
20151002692015 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 9,90 € | 04.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
20151002702015 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 123,82 € | 04.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||||
20151002942015 | potraviny - džúsy | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JPlus SK, s.r.o. | 35869381 | 343,73 € | 03.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||||
20151003162015 | rec.toner 26022015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | PRINTO s.r.o. | 44961022 | 8,40 € | 03.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | ||||||
20151003412015 | optická myš obj.z 15.1.2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 121,20 € | 03.03.2015 | 28.03.2015 | Faktúra | ||||||
20151003502015 | tlačiareň HP 24.2.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 292,89 € | 03.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | ||||||
20151003572015 | el.energia RB,FB 2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ZSE | 36677281 | 4 428,14 € | 03.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||||
20151003592015 | služby pevnej sieťe 2/15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 85,04 € | 03.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | ||||||
20151004082015 | mlecie guličky na vzorky VILA obj.z 4.2.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Verder, s. r. o. | 45793263 | 1 161,25 € | 03.03.2015 | 07.04.2015 | Faktúra | ||||||
20151006182015 | DD k 7701000023 brzdový kotúč 13.2.15 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | H. M. Center s.r.o. | 44838042 | 141,10 € | 03.03.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | ||||||
20151007922015 | členský príspevok 2015 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská asociácia | 17316731 | 111,00 € | 03.03.2015 | 06.06.2015 | Faktúra |