Faktúry
Počet záznamov: 30539
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20171010202017 | potraviny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 171,32 € | 28.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
20171010232017 | obedy pre auditorov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 16,00 € | 28.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171010282017 | strava zamestnanci FZ 6/17 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 391,95 € | 28.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
20171010292017 | strava zamestnanci FZ 6/17 zo SF | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Základná škola | 36126551 | 134,00 € | 28.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
20171010912017 | kvety na repre.účely | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vlasta Juríková | 43444059 | 98,00 € | 28.06.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||||
20171010242017 | rádiový spoj TN-Záblatie 3.Q.2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Úrad pre reguláciu elektronických | 42355818 | 124,74 € | 27.06.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171010352017 | článok v novinách | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ringier Axel Springer Slovakia a.s. | 00678155 | 264,00 € | 27.06.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | ||||||
20171011412017 | Dusík Helium poplatky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 354,00 € | 27.06.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | ||||||
20171011432017 | nájomné za fľaše do 27.6.2017 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 90,00 € | 27.06.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | ||||||
20171009812017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 3,75 € | 26.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171009972017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 27,05 € | 26.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171010062017 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 688,10 € | 26.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171010082017 | archivačné krabice | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 15,60 € | 26.06.2017 | 15.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171010092017 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,56 € | 26.06.2017 | 15.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171010102017 | občerstvenie pre účast.školenia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianska univerzita | 31118259 | 402,00 € | 26.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171010222017 | recyklované tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | LASER servis, spol. s r.o. | 35755989 | 72,00 € | 26.06.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171010362017 | Teleshop - astr. pozorovateľňa | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mgr. Karol Petrík | 35107855 | 516,50 € | 26.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
20171010402017 | prenájom priestorov na promócie FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Púchovská kultúra s.r.o. | 50648616 | 300,00 € | 26.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
20171009742017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 12,60 € | 23.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171009992017 | potraviny-mraz. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 10,95 € | 23.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
20171010032017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 2,47 € | 23.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171010052017 | plyny | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 515,64 € | 23.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171010072017 | originál tonery | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 361,20 € | 23.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171010262017 | kancelárske potreby FZ | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 9,60 € | 23.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171010392017 | občerstvenie na promócie FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JP-Club,s.r.o. | 36340171 | 417,50 € | 23.06.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | ||||||
20171009632017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 13,20 € | 22.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171009682017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 5,36 € | 22.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171009732017 | Tovar, služba, práca | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Potraviny | 11111111 | 5,05 € | 22.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171009832017 | Eva Ivanová | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 98,99 € | 22.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | ||||||
20171009892017 | kanc.potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 265,86 € | 22.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra |