Faktúry
Počet záznamov: 30949
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201004982020 | vodné a stočné FPT 4/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 29,33 € | 07.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | ||||||
20201004632020 | FG-085,OAD0000038707 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elsevier B.V. | 2 890,00 € | 06.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||||
20201004642020 | vývoz odpadu Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SE-PRA EKO | 47536811 | 625,19 € | 06.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | ||||||
20201004652020 | Služby BOZP,OPP a PZS za 4/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 780,00 € | 06.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | ||||||
20201004702020 | toner originál mzdové odd. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 99,60 € | 06.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | ||||||
20201004782020 | Mobilné telefóny 4/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 194,62 € | 06.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | ||||||
20201004832020 | revízia športového náradia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ľudevít Gereg - Servis | 30483042 | 100,00 € | 06.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | ||||||
20201004892020 | Cenné papiere pre absolventov TNUAD | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Kasico, a.s. | 17308267 | 2 011,20 € | 06.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | ||||||
20201004932020 | pranie bielizne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Marian Žembera | 33909300 | 81,20 € | 06.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | ||||||
20201004992020 | FG-078, výuka angličtiny 4/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 464,00 € | 06.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | ||||||
20201004612020 | Unipark - údržba zlene,zahradnícke práce | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Landart | 44158840 | 378,58 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | ||||||
20201004792020 | obedy študentov za 4/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 12,60 € | 05.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | ||||||
20201004942020 | výmena rohoží 4/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elis Textile Care SK s. r. o. | 44506031 | 249,14 € | 05.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | ||||||
20201005052020 | obedy zamestnanci 4/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 2 919,00 € | 05.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | ||||||
20201004742020 | servisný poplatok 5/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 468,82 € | 05.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | ||||||
20201004442020 | el.energia FŠT Záblatie 5/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 156,34 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
20201004452020 | el.energia RB 5/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 2 653,58 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
20201004462020 | el.energia RB 5/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 2 218,94 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
20201004472020 | el.energia FSEV 5/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 993,58 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
20201004482020 | el.energia FPT 5/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Pow-en a.s. | 43860125 | 2 921,47 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
20201004492020 | plyn HŠ,FPT,FSEV 5/2020 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 938,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
20201004502020 | experimentálny materiál FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HANTEK, s.r.o. | 36313271 | 3 786,00 € | 04.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
20201005022020 | 379101*KP Všeobec.nemocn.s plkl.Levoča | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Všeobecná nemocnica s poliklinikou | 36594849 | 190,49 € | 04.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
20201005032020 | 379101*KP Nemocnica s polikl.Pov.Bystrica | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Nemocnica s poliklinikou | 00610411 | 5 320,88 € | 04.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
20201005012020 | dobropis - letenka p.Csányi | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 178,00 € | 04.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | ||||||
20201006132020 | konferencia NEWMATEC daňový doklad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Zväz automobilového priemyslu | 34000445 | 1 440,00 € | 04.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
20201006172020 | nákup knihy - daňový doklad | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 28,32 € | 04.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | ||||||
20201006692020 | daňový doklad,publikácia článku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Czestochowa University of Technolo | 180,00 € | 04.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||||
20201006702020 | daňový doklad,publikácia článku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Czestochowa University of Technolo | 180,00 € | 04.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||||
20201006712020 | daňový doklad, konfer.poplatok | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Czestochowa University of Technolo | 180,00 € | 04.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra |