Faktúra č. 20231020972023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231020972023
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom,údržba a servis uniterminálov
  • Dátum doručenia: 20.12.2023
  • Celková hodnota: 864,00 €
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť