Faktúra č. 20231013792023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231013792023
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 21.09.2023
  • Celková hodnota: 577,36 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027563
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027563 Domestos Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 577 € 07.09.2023 17.09.2023 Objednávka
Tlačiť