Faktúra č. 20231029242023

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita vo Zvolene
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231029242023
  • Popis fakturovaného plnenia: dekalcifikačné a čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 02.08.2023
  • Celková hodnota: 122,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500057171
  • Dátum zverejnenia: 19.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500057171 dekalcifikačné prostriedky Technická univerzita vo Zvolene KÁVOMATY, s.r.o. 31735657 122 € 28.07.2023 06.08.2023 Miriam Váľková administratívny pracovník KPP LF Objednávka
Tlačiť