LAVAMI, s.r.o.
Informácie
- Názov: LAVAMI, s.r.o.
- IČO: 53157079
- Adresa: 1. čsl.Brigády 32, 038 61 Vrútky
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 25
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231157052023 | reklam.služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LAVAMI, s.r.o. | 53157079 | 840,00 € | 15.01.2024 | 15.02.2024 | prof. Ing. Martin Straka, PhD. | Zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
20221154092022 | reklam.služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LAVAMI, s.r.o. | 53157079 | 1 080,00 € | 10.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
4500124020 | Reklamne služby podľa dohody | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LAVAMI, s.r.o. | 53157079 | 1 675,00 € | 24.01.2023 | 03.03.2023 | Ing. Peter Čokina | tajomník LF | Objednávka | |||
20231017872023 | Tovar, služba, práca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LAVAMI, s.r.o. | 53157079 | 1 675,00 € | 24.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
4500124775 | Reklamné služby podľa zmluvy a rozpisu | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LAVAMI, s.r.o. | 53157079 | 1 270,00 € | 05.04.2023 | 09.04.2023 | Ing. Peter Čokina | tajomník LF | Objednávka | |||
4500125182 | Reklamné služby na zákl.zmluvy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LAVAMI, s.r.o. | 53157079 | 2 415,00 € | 04.05.2023 | 08.05.2023 | Ing. Peter Čokina | tajomník LF | Objednávka | |||
20231035192023 | reklamne služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LAVAMI, s.r.o. | 53157079 | 1 270,00 € | 12.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
20231047122023 | grafické služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LAVAMI, s.r.o. | 53157079 | 2 415,00 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
4500125985 | Reklamné služby podľa zmluvy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LAVAMI, s.r.o. | 53157079 | 955,00 € | 12.06.2023 | 17.06.2023 | Ing. Peter Čokina | tajomník LF | Objednávka | |||
20231063822023 | reklamné služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LAVAMI, s.r.o. | 53157079 | 955,00 € | 15.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
4500126553 | Reklamné služby podľa zmluvy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LAVAMI, s.r.o. | 53157079 | 1 165,00 € | 12.07.2023 | 16.07.2023 | Ing. Peter Čokina | tajomník LF | Objednávka | |||
20231074922023 | reklamne služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LAVAMI, s.r.o. | 53157079 | 1 165,00 € | 12.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
4500127057 | Reklamné služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LAVAMI, s.r.o. | 53157079 | 477,50 € | 16.08.2023 | 20.08.2023 | Ing. Peter Čokina | tajomník LF | Objednávka | |||
4500127282 | Reklamné služby podľa zmluvy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LAVAMI, s.r.o. | 53157079 | 315,00 € | 05.09.2023 | 09.09.2023 | Ing. Peter Čokina | tajomník LF | Objednávka | |||
20231085732023 | reklamné služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LAVAMI, s.r.o. | 53157079 | 477,50 € | 16.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
20231091862023 | reklamne služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LAVAMI, s.r.o. | 53157079 | 315,00 € | 06.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
4500128953 | Reklamné služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LAVAMI, s.r.o. | 53157079 | 625,00 € | 06.11.2023 | 12.11.2023 | Ing. Peter Čokina | tajomník LF | Objednávka | |||
20231123622023 | rekl.služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LAVAMI, s.r.o. | 53157079 | 625,00 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
4500129943 | Reklamné služby podľa zmluvy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LAVAMI, s.r.o. | 53157079 | 155,00 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Ing. Peter Čokina | tajomník LF | Objednávka | |||
20231142502023 | reklamné služby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LAVAMI, s.r.o. | 53157079 | 155,00 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra |