Pavol Karaffa - KAPA


Informácie
  • Názov: Pavol Karaffa - KAPA
  • IČO: 43013015
  • Adresa: Slovenskej jednoty 36, 040 01 Košice

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 31

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20211048392021 nábytok Technická univerzita v Košiciach 00397610 Pavol Karaffa - KAPA 43013015 16 734,00 € 06.07.2021 22.07.2021 Faktúra
4500115676 Skriňa na mieru Technická univerzita v Košiciach 00397610 Pavol Karaffa - KAPA 43013015 3 174,00 € 02.11.2021 20.12.2021 Ing.Silvia Michalková tajomníčka fakulty Objednávka
20211121572021 žalúzie, skriňa Technická univerzita v Košiciach 00397610 Pavol Karaffa - KAPA 43013015 3 174,00 € 17.12.2021 07.01.2022 Faktúra
4500067091 dodávku a montáž žalúzii Technická univerzita v Košiciach 00397610 Pavol Karaffa - KAPA 43013015 460,00 € 22.05.2014 26.05.2014 prof. Ing. Daniela Perduková, PhD. vedúca KEM Objednávka
20141073602014 KEM spotr. Technická univerzita v Košiciach 00397610 Pavol Karaffa - KAPA 43013015 530,00 € 23.05.2014 20.06.2014 Faktúra
4500060251 dodávku a montáž vertikálnych žalúzii Technická univerzita v Košiciach 00397610 Pavol Karaffa - KAPA 43013015 174,00 € 20.03.2013 31.03.2013 prof. Ing. Daniela Perduková, PhD. vedúca KEM Objednávka
20131036772013 žalúzie vertikálne Technická univerzita v Košiciach 00397610 Pavol Karaffa - KAPA 43013015 174,00 € 27.03.2013 23.04.2013 Faktúra
4500056844 opravu žalúzii - výmenu látok Technická univerzita v Košiciach 00397610 Pavol Karaffa - KAPA 43013015 73,20 € 11.09.2012 12.10.2012 doc. Ing. Michal Girman, PhD. vedúci KEM Objednávka
20121123242012 oprava žalúzií Technická univerzita v Košiciach 00397610 Pavol Karaffa - KAPA 43013015 73,20 € 26.09.2012 31.10.2012 Faktúra
4500049467 dodávku a montáž vertikálnych žalúzií Technická univerzita v Košiciach Pavol Karaffa - KAPA 43013015 326,00 € 16.09.2011 20.09.2011 Objednávka
20111128382011 Technická univerzita v Košiciach Pavol Karaffa - KAPA 43013015 326,00 € 23.09.2011 27.09.2011 Faktúra