ILLE - Papier - Service SK, s.r.o.


Informácie
  • Názov: ILLE - Papier - Service SK, s.r.o.
  • IČO: 36226947
  • Adresa: Lichardova 16, 909 01 Skalica

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 613

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20191086652019 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 36,36 € 18.06.2019 26.07.2019 Faktúra
20191102512019 hygienické náplne Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 96,62 € 16.07.2019 03.08.2019 Faktúra
20191104592019 služba Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 36,36 € 22.07.2019 31.08.2019 Faktúra
20191111982019 služba Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 36,36 € 14.08.2019 21.09.2019 Faktúra
20191120412019 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 36,36 € 10.09.2019 09.10.2019 Faktúra
20191135362019 hygienické náplne Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 96,62 € 01.10.2019 25.10.2019 Faktúra
20191140602019 hygienické níplne Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 8,38 € 07.10.2019 30.10.2019 Faktúra
20191138192019 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 36,36 € 08.10.2019 01.11.2019 Faktúra
20191153142019 hygienické náplne Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 96,62 € 29.10.2019 20.11.2019 Faktúra
4500101683 Hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 101,72 € 01.11.2019 01.12.2019 Ing. Michaela Kočišová, PhD., MBA tajomníčka SjF Objednávka
20191156062019 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 36,36 € 05.11.2019 04.12.2019 Faktúra
20191161032019 hygienické náplne Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 41,48 € 05.11.2019 30.11.2019 Faktúra
20191172142019 hygienické potreby Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 101,72 € 26.11.2019 18.12.2019 Faktúra
4500102448 Hygienické náplne Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 103,86 € 30.11.2019 21.12.2019 Ing. Michaela Kočišová, PhD., MBA tajomníčka SjF Objednávka
20191179852019 oprava Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 36,36 € 04.12.2019 02.01.2020 Faktúra
20191192692019 hygienické náplne Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 103,86 € 17.12.2019 04.01.2020 Faktúra
4500088332 Servis WC-mydlo,papier,uteráky - Dargov Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 12 044,16 € 08.01.2018 12.01.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
4500088331 Serv.práce-výmena rohoží Dargov,Gejzír Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 419,62 € 08.01.2018 12.01.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
4500088666 Hygienické náplne Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 92,89 € 24.01.2018 30.01.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
4500089209 Hygienické náplne Technická univerzita v Košiciach 00397610 ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. 36226947 92,89 € 22.02.2018 26.02.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka