Objednávka č. 4500142663

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500142663
  • Popis objednaného plnenia: Servis a údržba výťahov
  • Dátum vyhotovenia: 01.09.2025
  • Celková hodnota: 2 214,00 €
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20251110722025 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 89 € 30.09.2025 21.10.2025 Faktúra
20251110812025 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 146 € 30.09.2025 21.10.2025 Faktúra
20251119332025 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 825 € 10.10.2025 31.10.2025 Faktúra
20251122072025 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 15 € 15.10.2025 05.11.2025 Faktúra
20251123972025 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 30 € 17.10.2025 08.11.2025 Faktúra
20251130352025 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 144 € 29.10.2025 21.11.2025 Faktúra
20251134962025 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 18 € 03.11.2025 03.12.2025 Faktúra
20251142462025 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 170 € 18.11.2025 10.12.2025 Faktúra
20251144862025 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 155 € 21.11.2025 12.12.2025 Faktúra
20251158542025 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 337 € 09.12.2025 27.12.2025 Faktúra
Tlačiť