Objednávka č. 4500135141

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500135141
  • Popis objednaného plnenia: Čistiace pomôcky a potreby
  • Dátum vyhotovenia: 21.09.2024
  • Celková hodnota: 8 187,24 €
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241106392024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 131 € 03.10.2024 25.10.2024 Faktúra
20241106402024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 115 € 03.10.2024 25.10.2024 Faktúra
20241107202024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 427 € 04.10.2024 26.10.2024 Faktúra
20241108982024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 146 € 08.10.2024 29.10.2024 Faktúra
20241108992024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 399 € 08.10.2024 29.10.2024 Faktúra
20241109002024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 680 € 08.10.2024 29.10.2024 Faktúra
20241127322024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 189 € 07.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20251001852025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 131 € 16.01.2025 07.02.2025 Faktúra
20251002982025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 334 € 10.01.2025 08.02.2025 Faktúra
20251005402025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 243 € 23.01.2025 19.02.2025 Faktúra
20251005422025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 307 € 23.01.2025 19.02.2025 Faktúra
20251005442025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 37 € 23.01.2025 19.02.2025 Faktúra
20251005512025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 32 € 23.01.2025 19.02.2025 Faktúra
20251014692025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 80 € 14.02.2025 08.03.2025 Faktúra
20251024072025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 397 € 07.03.2025 28.03.2025 Faktúra
20251024812025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 847 € 10.03.2025 29.03.2025 Faktúra
20251030862025 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 321 € 21.03.2025 11.04.2025 Faktúra
20251038662025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 281 € 08.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251038672025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 53 € 08.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251041192025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 94 € 14.04.2025 02.05.2025 Faktúra
20251042012025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 62 € 16.04.2025 09.05.2025 Faktúra
20251041702025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 Bona Plus s.r.o. 50240811 85 € 15.04.2025 14.05.2025 Faktúra
Tlačiť