Objednávka č. 4500135141
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Bona Plus s.r.o.
- IČO: 50240811
- Adresa: Južná trieda 78, 040 01 Košice - Juh
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500135141
- Popis objednaného plnenia: Čistiace pomôcky a potreby
- Dátum vyhotovenia: 21.09.2024
- Celková hodnota: 8 187,24 €
- Dátum zverejnenia: 29.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241106392024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 131 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
20241106402024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 115 € | 03.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
20241107202024 | - materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 427 € | 04.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
20241108982024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 146 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
20241108992024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 399 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
20241109002024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 680 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
20241127322024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 189 € | 07.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
20251001852025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 131 € | 16.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
20251002982025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 334 € | 10.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
20251005402025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 243 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
20251005422025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 307 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
20251005442025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 37 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
20251005512025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 32 € | 23.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
20251014692025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 80 € | 14.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
20251024072025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 397 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
20251024812025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 847 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
20251030862025 | potraviny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 321 € | 21.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
20251038662025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 281 € | 08.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
20251038672025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 53 € | 08.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
20251041192025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 94 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
20251042012025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 62 € | 16.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
20251041702025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Bona Plus s.r.o. | 50240811 | 85 € | 15.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra |