Objednávka č. 4500134763

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500134763
  • Popis objednaného plnenia: Kuchynské potreby
  • Dátum vyhotovenia: 04.09.2024
  • Celková hodnota: 28 985,78 €
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241105882024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 CORTEC s.r.o. - obchodné a gastrono 45584168 687 € 03.10.2024 25.10.2024 Faktúra
20241120672024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 CORTEC s.r.o. - obchodné a gastrono 45584168 105 € 29.10.2024 23.11.2024 Faktúra
20241122222024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 CORTEC s.r.o. - obchodné a gastrono 45584168 350 € 31.10.2024 28.11.2024 Faktúra
20241127522024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 CORTEC s.r.o. - obchodné a gastrono 45584168 95 € 11.11.2024 30.11.2024 Faktúra
20241132782024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 CORTEC s.r.o. - obchodné a gastrono 45584168 5 319 € 19.11.2024 10.12.2024 Faktúra
20241132792024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 CORTEC s.r.o. - obchodné a gastrono 45584168 1 822 € 19.11.2024 10.12.2024 Faktúra
20241132802024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 CORTEC s.r.o. - obchodné a gastrono 45584168 5 041 € 19.11.2024 10.12.2024 Faktúra
20241132812024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 CORTEC s.r.o. - obchodné a gastrono 45584168 2 306 € 19.11.2024 10.12.2024 Faktúra
20241133402024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 CORTEC s.r.o. - obchodné a gastrono 45584168 7 847 € 19.11.2024 10.12.2024 Faktúra
20241133412024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 CORTEC s.r.o. - obchodné a gastrono 45584168 2 005 € 19.11.2024 10.12.2024 Faktúra
20241152942024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 CORTEC s.r.o. - obchodné a gastrono 45584168 233 € 18.12.2024 07.01.2025 Faktúra
20241154112024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 CORTEC s.r.o. - obchodné a gastrono 45584168 732 € 19.12.2024 07.01.2025 Faktúra
20241154122024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 CORTEC s.r.o. - obchodné a gastrono 45584168 156 € 19.12.2024 07.01.2025 Faktúra
20251003502025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 CORTEC s.r.o. - obchodné a gastrono 45584168 346 € 21.01.2025 13.02.2025 Faktúra
20251023982025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 CORTEC s.r.o. - obchodné a gastrono 45584168 349 € 06.03.2025 01.04.2025 Faktúra
20251023992025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 CORTEC s.r.o. - obchodné a gastrono 45584168 343 € 06.03.2025 01.04.2025 Faktúra
20251024002025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 CORTEC s.r.o. - obchodné a gastrono 45584168 226 € 06.03.2025 01.04.2025 Faktúra
20251024012025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 CORTEC s.r.o. - obchodné a gastrono 45584168 1 022 € 06.03.2025 01.04.2025 Faktúra
20251024022025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 CORTEC s.r.o. - obchodné a gastrono 45584168 359 € 06.03.2025 01.04.2025 Faktúra
20251032952025 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 CORTEC s.r.o. - obchodné a gastrono 45584168 525 € 26.03.2025 18.04.2025 Faktúra
Tlačiť