Objednávka č. 4500131019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: JAGA PLUS, s.r.o.
- IČO: 44157525
- Adresa: Pri plynárni 7, 040 01 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
- Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500131019
- Popis objednaného plnenia: Vodárenský materiál
- Dátum vyhotovenia: 08.02.2024
- Celková hodnota: 56 391,55 €
- Dátum zverejnenia: 16.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241039732024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | JAGA PLUS, s.r.o. | 44157525 | 6 206 € | 18.04.2024 | 10.05.2024 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
20241079942024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | JAGA PLUS, s.r.o. | 44157525 | 1 804 € | 22.07.2024 | 10.08.2024 | prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. | vedúca katedry | Faktúra | |||
20241082432024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | JAGA PLUS, s.r.o. | 44157525 | 1 771 € | 31.07.2024 | 21.08.2024 | Faktúra | |||||
20241094222024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | JAGA PLUS, s.r.o. | 44157525 | 2 379 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
20241130902024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | JAGA PLUS, s.r.o. | 44157525 | 3 130 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
20241154212024 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | JAGA PLUS, s.r.o. | 44157525 | 795 € | 19.12.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
20251009622025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | JAGA PLUS, s.r.o. | 44157525 | 2 762 € | 05.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
20251038692025 | materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | JAGA PLUS, s.r.o. | 44157525 | 2 716 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra |