Objednávka č. 4500130636

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Roman Toma, PhD.
  • Funkcia: poverený riadením OHSE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500130636
  • Popis objednaného plnenia: Čistenie kanalizácií v areáloch TUKE2024
  • Dátum vyhotovenia: 19.01.2024
  • Celková hodnota: 19 200,00 €
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241012062024 cistenie kanalizacie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 1 754 € 12.02.2024 05.03.2024 Faktúra
20241016732024 čistenie kanalizácie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 2 229 € 22.02.2024 19.03.2024 Faktúra
20241018452024 čistenie kananalizácie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 1 884 € 27.02.2024 21.03.2024 Faktúra
20241020792024 cistenie kanalizacie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 1 935 € 05.03.2024 29.03.2024 Faktúra
20241027342024 cistenie kanalizacie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 2 482 € 18.03.2024 11.04.2024 Ing. Marek Dufala, PhD riaditeľ ŠDaJ Faktúra
20241035712024 cistenie kanalizacie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 1 492 € 09.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20241054232024 cistenie kanalizacie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 743 € 23.05.2024 19.06.2024 prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. vedúca katedry Faktúra
20241055872024 čistenie kanalizácie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 508 € 28.05.2024 21.06.2024 doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc. vedúci katedry Faktúra
20241058802024 cistenie kanalizacie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 508 € 03.06.2024 28.06.2024 doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD. vedúci katedry Faktúra
20241067062024 cistenie kanalizacie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 1 330 € 18.06.2024 18.07.2024 Ing. Peter Sabol, PhD. riaditeľ CVIS Faktúra
20241071562024 cistenie kanalizacie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 278 € 28.06.2024 26.07.2024 prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. vedúci katedry Faktúra
20241080112024 čistenie kanalizácie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 1 754 € 23.07.2024 15.08.2024 doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. riaditeľ Faktúra
20241079832024 čistenie kanalizácie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 2 773 € 22.07.2024 18.09.2024 Faktúra
20241089202024 cistenie kanalizacie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 3 401 € 23.08.2024 18.09.2024 Faktúra
20241102932024 cistenie kanalizacie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 1 823 € 27.09.2024 26.10.2024 Faktúra
20241108692024 cistenie kanalizacie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 273 € 08.10.2024 31.10.2024 Faktúra
20241112322024 cistenie kanalizacie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 390 € 15.10.2024 08.11.2024 Faktúra
20241119992024 cistenie kanalizacie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 402 € 29.10.2024 22.11.2024 Faktúra
20241126422024 čistenie kanalizácie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 1 246 € 08.11.2024 03.12.2024 Faktúra
20241145302024 cistenie kanalizacie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 3 868 € 06.12.2024 01.01.2025 Faktúra
20241155112024 cistenie kanalizacie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 1 134 € 30.12.2024 31.01.2025 Faktúra
20241157542024 cistenie kanalizacie Technická univerzita v Košiciach 00397610 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 973 € 13.01.2025 11.02.2025 Faktúra
Tlačiť