Objednávka č. 4500124826

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
  • Názov: PROFI Výťahy, s.r.o.
  • IČO: 47519045
  • Adresa: Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500124826
  • Popis objednaného plnenia: Servis a údržba výťahov
  • Dátum vyhotovenia: 03.04.2023
  • Celková hodnota: 3 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231035812023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 154 € 12.04.2023 06.05.2023 Faktúra
20231042432023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 22 € 27.04.2023 20.05.2023 Faktúra
20231045692023 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 44 € 05.05.2023 27.05.2023 Faktúra
20231057452023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 82 € 02.06.2023 29.06.2023 Faktúra
20231060332023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 110 € 07.06.2023 29.06.2023 Faktúra
20231060372023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 22 € 07.06.2023 29.06.2023 Faktúra
20231064592023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 22 € 16.06.2023 07.07.2023 Faktúra
20231069262023 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 44 € 28.06.2023 19.07.2023 Faktúra
20231073252023 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 22 € 07.07.2023 29.07.2023 Faktúra
20231081792023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 192 € 02.08.2023 25.08.2023 Faktúra
20231085492023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 38 € 15.08.2023 05.09.2023 Faktúra
20231088442023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 11 € 23.08.2023 14.09.2023 Faktúra
20231092572023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 189 € 08.09.2023 28.09.2023 Faktúra
20231098822023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 22 € 22.09.2023 13.10.2023 Faktúra
20231106192023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 110 € 06.10.2023 31.10.2023 JUDr. Ing. Eva Lindáková tajomnícka fakulty Faktúra
20231106232023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 44 € 06.10.2023 31.10.2023 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. kvestorka UK Faktúra
20231111222023 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 66 € 13.10.2023 07.11.2023 Ing. Peter Sabol, PhD. riaditeľ CVIS Faktúra
20231114082023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 44 € 20.10.2023 11.11.2023 Faktúra
20231117282023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 343 € 26.10.2023 23.11.2023 prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. dekan FU Faktúra
20231122092023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 729 € 06.11.2023 29.11.2023 prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. dekan FU Faktúra
20231129892023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 PROFI Výťahy, s.r.o. 47519045 114 € 20.11.2023 12.12.2023 JUDr. Ing. Eva Lindáková Tajomníčka fakulty Faktúra
Tlačiť