Objednávka č. 4500124484

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500124484
  • Popis objednaného plnenia: Oprava a údržba elektroinštalácie
  • Dátum vyhotovenia: 08.03.2023
  • Celková hodnota: 24 000,00 €
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231031262023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MONTREAL s.r.o. 31690149 992 € 31.03.2023 21.04.2023 Faktúra
20231078872023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MONTREAL s.r.o. 31690149 810 € 21.07.2023 18.08.2023 Faktúra
20231085132023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MONTREAL s.r.o. 31690149 2 178 € 14.08.2023 02.09.2023 Faktúra
20231096452023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MONTREAL s.r.o. 31690149 2 620 € 18.09.2023 10.10.2023 Faktúra
20231132662023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MONTREAL s.r.o. 31690149 3 626 € 22.11.2023 14.12.2023 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231145702023 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MONTREAL s.r.o. 31690149 459 € 11.12.2023 02.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20241011952024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MONTREAL s.r.o. 31690149 1 636 € 09.02.2024 01.03.2024 Faktúra
20241018902024 - služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MONTREAL s.r.o. 31690149 4 796 € 26.02.2024 22.03.2024 Faktúra
20241030432024 služby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MONTREAL s.r.o. 31690149 983 € 25.03.2024 12.04.2024 JUDr. Ing.Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
Tlačiť