Objednávka č. 4500123962

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Marek Mryglot
  • Funkcia: Vedúci SŠKRZaZZ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500123962
  • Popis objednaného plnenia: Autobusová doprava športovcov
  • Dátum vyhotovenia: 01.01.2023
  • Celková hodnota: 8 400,00 €
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231015592023 prepravne sluzby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 232 € 22.02.2023 17.03.2023 Faktúra
20231018482023 autobus.doprava Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 322 € 01.03.2023 23.03.2023 Faktúra
20231024392023 prepravne sluzby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 283 € 15.03.2023 07.04.2023 Faktúra
20231030332023 preprava sluzba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 453 € 29.03.2023 20.04.2023 Faktúra
20231035422023 prepravna sluzba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 436 € 12.04.2023 05.05.2023 Faktúra
20231041692023 prepravna sluzba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 417 € 26.04.2023 18.05.2023 Faktúra
20231050502023 prepravna sluzba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 280 € 16.05.2023 06.06.2023 Faktúra
20231056822023 prepravna sluzba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 922 € 01.06.2023 24.06.2023 Faktúra
20231063282023 prepravne sluzby Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 638 € 14.06.2023 04.07.2023 Faktúra
20231084742023 prpravn asluzba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 334 € 11.08.2023 31.08.2023 Faktúra
20231086422023 preprava Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 334 € 18.08.2023 08.09.2023 Faktúra
20231090212023 prevoz autobusom Technická univerzita v Košiciach 00397610 LuXbus s.r.o. 51431033 852 € 04.09.2023 28.09.2023 Faktúra
20231090242023 prepravna sluzba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 616 € 04.09.2023 28.09.2023 Faktúra
20231094872023 prepravna sluzba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 616 € 14.09.2023 10.10.2023 Faktúra
20231102132023 prepravna sluzba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 421 € 29.09.2023 20.10.2023 JUDr.Ing. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20231108352023 preprava Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 314 € 11.10.2023 01.11.2023 prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231116162023 prepravna sluzba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 441 € 25.10.2023 21.11.2023 prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. vedúci katedry Faktúra
20231123952023 prepravna sluzba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 893 € 09.11.2023 30.11.2023 Ing. Silvia Michalková, PhD. tajomníčka FBERG Faktúra
20231146292023 preprava autobusom Technická univerzita v Košiciach 00397610 OBERLE SK s.r.o. 50097041 401 € 11.12.2023 04.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231156222023 prepravna sluzba Technická univerzita v Košiciach 00397610 MattaM s.r.o. 54096162 351 € 11.01.2024 31.01.2024 Ing. Adela Kubíniová Tajomníčka LFUK Faktúra
Tlačiť