Objednávka č. 4500123414

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: doc. Ing. Marcel Behún, PhD.
  • Funkcia: kvestor
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500123414
  • Popis objednaného plnenia: Pitná voda na rok 2023
  • Dátum vyhotovenia: 25.01.2023
  • Celková hodnota: 2 400,00 €
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231007792023 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 21 € 03.02.2023 01.03.2023 Faktúra
20231007802023 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 43 € 03.02.2023 01.03.2023 Faktúra
20231021022023 pramenitá voda AQUA Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 78 € 07.03.2023 29.03.2023 Faktúra
20231021032023 pramenitá voda AQUA Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 21 € 07.03.2023 29.03.2023 Faktúra
20231034292023 pramenitá vody AQUA PRO Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 114 € 11.04.2023 05.05.2023 Faktúra
20231034302023 pramenitá vody AQUA PRO Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 29 € 11.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20231046622023 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 64 € 09.05.2023 01.06.2023 Faktúra
20231046632023 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 21 € 09.05.2023 01.06.2023 Faktúra
20231059322023 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 71 € 06.06.2023 27.06.2023 Faktúra
20231059332023 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 36 € 06.06.2023 27.06.2023 Faktúra
20231073572023 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 29 € 10.07.2023 29.07.2023 Faktúra
20231073582023 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 71 € 10.07.2023 29.07.2023 Faktúra
20231081802023 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 64 € 03.08.2023 19.08.2023 Faktúra
20231081812023 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 14 € 03.08.2023 19.08.2023 Faktúra
20231092412023 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 71 € 08.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231092862023 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 21 € 08.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231104872023 pramenitá voda AQUA Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 71 € 05.10.2023 01.11.2023 doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. riešiteľ projektu Faktúra
20231104882023 pramenitá voda AQUA Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 100 € 05.10.2023 01.11.2023 doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. riešiteľ projektu Faktúra
20231122472023 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 14 € 07.11.2023 30.11.2023 Ing. Silvia Michalková, PhD. tajomníčka FBERG Faktúra
20231123462023 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 71 € 08.11.2023 30.11.2023 Ing. Silvia Michalková, PhD. tajomníčka FBERG Faktúra
20231143952023 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 21 € 08.12.2023 04.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231143992023 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 50 € 08.12.2023 06.01.2024 Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. kvestor Faktúra
20231154712023 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 71 € 04.01.2024 26.01.2024 Faktúra
20231154722023 tovar Technická univerzita v Košiciach 00397610 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 29 € 04.01.2024 26.01.2024 Faktúra
Tlačiť