Objednávka č. 4500123139

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.
  • Funkcia: vedúci katedry
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500123139
  • Popis objednaného plnenia: Prírodná pramenitá vodu Savior 18,9l
  • Dátum vyhotovenia: 02.01.2023
  • Celková hodnota: 193,20 €
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20231003572023 Prírod. pramenitá voda Savior Technická univerzita v Košiciach 00397610 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 19 € 23.01.2023 16.02.2023 Faktúra
20231011522023 Prírod. pramenitá voda Savior Technická univerzita v Košiciach 00397610 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 19 € 13.02.2023 08.03.2023 Faktúra
20231026642023 Prírod. pramenitá voda Savior Technická univerzita v Košiciach 00397610 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 19 € 20.03.2023 11.04.2023 Faktúra
20231039092023 Prírod. pramenitá voda Savior Technická univerzita v Košiciach 00397610 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 19 € 19.04.2023 09.05.2023 Faktúra
20231050842023 Prírod. pramenitá voda Savior Technická univerzita v Košiciach 00397610 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 19 € 16.05.2023 07.06.2023 Faktúra
20231063732023 Prírod. pramenitá voda Savior Technická univerzita v Košiciach 00397610 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 19 € 14.06.2023 05.07.2023 Faktúra
20231094232023 Minerálne vody Technická univerzita v Košiciach 00397610 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 19 € 13.09.2023 05.10.2023 Faktúra
20231112802023 Minerálne vody Technická univerzita v Košiciach 00397610 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 19 € 17.10.2023 14.11.2023 Faktúra
20231131342023 Minerálne vody Technická univerzita v Košiciach 00397610 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 19 € 22.11.2023 13.12.2023 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231155382023 Minerálne vody Technická univerzita v Košiciach 00397610 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 20 € 20.12.2023 30.01.2024 Faktúra
Tlačiť