Objednávka č. 4500122357

Obstarávateľ
  • Názov: Technická univerzita v Košiciach
  • IČO: 00397610
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marek Dufala, PhD.
  • Funkcia: riaditeľ ŠDaJ TUKE
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500122357
  • Popis objednaného plnenia: Obklady a dlažby
  • Dátum vyhotovenia: 26.11.2022
  • Celková hodnota: 16 675,44 €
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221150312022 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 SIKO kúpeľne a.s. 43864074 908 € 22.12.2022 12.01.2023 Faktúra
20231004012023 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 SIKO kúpeľne a.s. 43864074 3 042 € 24.01.2023 18.02.2023 Faktúra
20231017782023 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 SIKO kúpeľne a.s. 43864074 6 045 € 27.02.2023 18.03.2023 Faktúra
20231113572023 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 SIKO kúpeľne a.s. 43864074 122 € 19.10.2023 09.11.2023 Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. Kvestorka UK Faktúra
20241001652024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 SIKO kúpeľne a.s. 43864074 566 € 05.01.2024 06.02.2024 JUDr. Ing. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241007682024 potraviny Technická univerzita v Košiciach 00397610 SIKO kúpeľne a.s. 43864074 677 € 31.01.2024 23.02.2024 Faktúra
20241073132024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 SIKO kúpeľne a.s. 43864074 1 419 € 03.07.2024 27.07.2024 Ing. Roman Toma, PhD. vedúci OHSE Faktúra
20241085282024 materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 SIKO kúpeľne a.s. 43864074 2 092 € 09.08.2024 31.08.2024 prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD. riaditeľ ÚZZ Faktúra
20241088692024 - materiál Technická univerzita v Košiciach 00397610 SIKO kúpeľne a.s. 43864074 1 558 € 22.08.2024 12.09.2024 Faktúra
Tlačiť